Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1041 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 01/07/2026 JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE R$ 2.250,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 2.250,00
10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura 01/07/2026 J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI R$ 69.900,00 R$ 0,00 R$ 69.900,00 Não se aplica R$ 69.900,00 R$ 0,00
05 — Secretaria Municipal de Administração 01/07/2026 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 440,00 Não se aplica R$ 440,00 R$ 60,00
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA R$ 60.000,00 R$ 0,00 R$ 33.568,67 Não se aplica R$ 33.568,67 R$ 26.431,33
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 24.700,00 Não se aplica R$ 24.700,00 R$ 25.300,00
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 87.325,60 Não se aplica R$ 87.325,60 R$ 42.674,40
04 — Secretaria de Esporte e Juventude 01/07/2026 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA R$ 396,00 R$ 0,00 R$ 396,00 Não se aplica R$ 396,00 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 79.196,48 Não se aplica R$ 79.196,48 R$ 70.803,52
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 01/07/2026 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA R$ 1.090,00 R$ 0,00 R$ 360,00 Não se aplica R$ 360,00 R$ 730,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/07/2026 59.233.657 DORA SILVIA DOS SANTOS FERREIRA R$ 1.590,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 Não se aplica R$ 1.500,00 R$ 90,00

Exibindo 821 a 830 de 1041 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 37 R$ 3.337.977,91
2 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 12 R$ 1.473.908,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 24 R$ 1.111.217,11
4 R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2 R$ 1.012.008,56
5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 9 R$ 855.509,69
6 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA 00.000.000/0000-00 31 R$ 814.337,00
7 MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1 R$ 764.816,67
8 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 12 R$ 758.265,43
9 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 37 R$ 659.150,50
10 ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 3 R$ 650.000,00

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.