Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1075 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA R$ 24.200,00 R$ 0,00 R$ 24.200,00 Não se aplica R$ 24.200,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA R$ 560,00 R$ 0,00 R$ 560,00 Não se aplica R$ 560,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 R C RIBEIRO PECAS LTDA-ME R$ 18.182,00 R$ 0,00 R$ 18.182,00 Não se aplica R$ 18.182,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 AGIL LOCAÇOES LTDA R$ 16.971,00 R$ 0,00 R$ 16.971,00 Não se aplica R$ 16.971,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA R$ 14.123,26 R$ 0,00 R$ 14.123,26 Não se aplica R$ 14.123,26 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 AGIL LOCAÇOES LTDA R$ 16.135,00 R$ 0,00 R$ 16.135,00 Não se aplica R$ 16.135,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA R$ 31.375,58 R$ 0,00 R$ 31.375,58 Não se aplica R$ 31.375,58 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA R$ 42.077,34 R$ 0,00 R$ 42.077,34 Não se aplica R$ 42.077,34 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA R$ 74.680,00 R$ 0,00 R$ 74.680,00 Não se aplica R$ 74.680,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 VETOR GESTAO E SOLUCOES LTDA R$ 72.073,11 R$ 0,00 R$ 72.073,11 Não se aplica R$ 72.073,11 R$ 0,00

Exibindo 711 a 720 de 1075 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 37 R$ 3.337.977,91
2 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 12 R$ 1.473.908,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 24 R$ 1.111.217,11
4 R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2 R$ 1.012.008,56
5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 9 R$ 855.509,69
6 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA 00.000.000/0000-00 31 R$ 814.337,00
7 MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1 R$ 764.816,67
8 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 12 R$ 758.265,43
9 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 37 R$ 659.150,50
10 ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 3 R$ 650.000,00

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.