Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1041 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 PEDRO WAGNER FREITAS NOGUEIRA 54441757387 R$ 1.485,00 R$ 0,00 R$ 1.267,20 Não se aplica R$ 1.267,20 R$ 217,80
Secretaria Municipal de Governo 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 Não se aplica R$ 100.000,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 PEDRO WAGNER FREITAS NOGUEIRA 54441757387 R$ 1.485,00 R$ 0,00 R$ 960,30 Não se aplica R$ 960,30 R$ 524,70
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 CLAUDENIA COSTA PRACIANO R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 Não se aplica R$ 4.000,00 R$ 2.000,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 ISABELLY CAVALCANTE BRAGA R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 4.000,00 Não se aplica R$ 4.000,00 R$ 2.000,00
00 — Secretaria de Saude 01/07/2026 JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA R$ 4.400,00 R$ 0,00 R$ 2.200,00 Não se aplica R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
11 — Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 01/07/2026 FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 57.000,00 R$ 0,00 R$ 19.000,00 Não se aplica R$ 19.000,00 R$ 38.000,00
05 — Secretaria Municipal de Administração 01/07/2026 ANTONIO MOREIRA DA SILVA R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 Não se aplica R$ 1.000,00 R$ 750,00
04 — Secretaria de Esporte e Juventude 01/07/2026 ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 100.000,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/07/2026 KAIZEN SS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 106.738,19 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 106.738,19

Exibindo 841 a 850 de 1041 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 37 R$ 3.337.977,91
2 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 12 R$ 1.473.908,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 24 R$ 1.111.217,11
4 R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2 R$ 1.012.008,56
5 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 9 R$ 855.509,69
6 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA 00.000.000/0000-00 31 R$ 814.337,00
7 MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1 R$ 764.816,67
8 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 12 R$ 758.265,43
9 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 37 R$ 659.150,50
10 ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 3 R$ 650.000,00

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.