Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (3639 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
07 — Secretaria Municipal de Educação 10/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ -30.773,18 R$ 30.773,18 R$ 134.226,82 Não se aplica R$ 134.226,82 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 10/10/2025 COMERCIAL DMS LTDA R$ -1.396,32 R$ 1.396,32 R$ 879,41 Não se aplica R$ 879,41 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS R$ 32.594,40 R$ 0,00 R$ 32.594,40 Não se aplica R$ 32.594,40 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 09/10/2025 JESSICA BATISTA ABREU R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 Não se aplica R$ 60,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 56.198,33 R$ 0,00 R$ 56.198,33 Não se aplica R$ 56.198,33 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 ODONTO MEDIC LTDA R$ 246.956,00 R$ 0,00 R$ 426.800,00 Não se aplica R$ 426.800,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 COMERCIAL DMS LTDA R$ 7.299,00 R$ 0,00 R$ 7.299,00 Não se aplica R$ 7.299,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 JACQUELINE SILVA FROTA R$ 5.867,87 R$ 0,00 R$ 5.867,87 Não se aplica R$ 5.867,87 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS R$ 11.794,70 R$ 0,00 R$ 11.794,70 Não se aplica R$ 11.794,70 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 09/10/2025 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS R$ 8.905,70 R$ 0,00 R$ 8.905,70 Não se aplica R$ 8.905,70 R$ 0,00

Exibindo 841 a 850 de 3639 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 128 R$ 13.223.296,64
2 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 75 R$ 5.996.309,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 116 R$ 5.734.208,31
4 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 206 R$ 5.272.946,57
5 PRIMEMED LTDA 52.643.569/0001-79 26 R$ 5.027.672,44
6 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 61 R$ 4.974.508,09
7 REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 32.121.970/0001-31 29 R$ 4.206.251,80
8 FELIPE HENRIQUE SILVA 29.400.680/0001-12 2 R$ 3.655.023,23
9 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA 54.950.125/0001-01 73 R$ 3.333.555,60
10 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 51 R$ 2.080.908,24

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.