Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (1032 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 03/08/2026 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU R$ 7.350,00 R$ 0,00 R$ 7.350,00 Não se aplica R$ 7.350,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 03/08/2026 REGILANE DE SOUSA XAVIER R$ 187,02 R$ 0,00 R$ 187,02 Não se aplica R$ 187,02 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 03/08/2026 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU R$ 50.251,00 R$ 0,00 R$ 50.251,00 Não se aplica R$ 50.251,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 03/08/2026 JANAINA SILVA CESAR R$ 187,02 R$ 0,00 R$ 187,02 Não se aplica R$ 187,02 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 03/08/2026 FRANCISCA LARRESA OLIVEIRA PINTO R$ 187,02 R$ 0,00 R$ 187,02 Não se aplica R$ 187,02 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 03/08/2026 MT MARTINS BATISTA LTDA R$ 1.411,20 R$ 0,00 R$ 1.411,20 Não se aplica R$ 1.411,20 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 03/08/2026 ODONTO MEDIC LTDA R$ 125.218,00 R$ 0,00 R$ 125.218,00 Não se aplica R$ 125.218,00 R$ 0,00
05 — Secretaria Municipal de Administração 03/08/2026 COMERCIAL DMS LTDA R$ 2.640,30 R$ 0,00 R$ 2.640,30 Não se aplica R$ 2.640,30 R$ 0,00
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 03/08/2026 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS R$ 6.946,66 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 6.946,66
09 — Secretaria Municipal de Assistência Social 03/08/2026 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS R$ 962,92 R$ 0,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 962,92

Exibindo 391 a 400 de 1032 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 37 R$ 3.337.977,91
2 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 12 R$ 1.473.908,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 24 R$ 1.111.217,11
4 R2A CONSTRUCOES LTDA 29.863.757/0001-90 2 R$ 1.012.008,56
5 FOLHA DE PAGAMENTO - VIG. FISCALIZAÇÃO SANITARIA 00.000.000/0000-00 31 R$ 814.337,00
6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 8 R$ 775.372,69
7 MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 1 R$ 764.816,67
8 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 12 R$ 758.265,43
9 ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 51.007.107/0001-00 3 R$ 650.000,00
10 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 35 R$ 629.855,50

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.