Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (3639 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 01/04/2025 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA R$ -12.682,00 R$ 12.682,00 R$ 22.399,44 Não se aplica R$ 22.399,44 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/04/2025 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA R$ -5.222,00 R$ 5.222,00 R$ 22.399,44 Não se aplica R$ 22.399,44 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/04/2025 J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R$ -2.075,80 R$ 2.075,80 R$ 18.682,20 Não se aplica R$ 16.606,40 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/04/2025 J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA R$ -4.151,60 R$ 4.151,60 R$ 37.364,40 Não se aplica R$ 33.212,80 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/04/2025 EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME R$ -91.950,83 R$ 91.950,83 R$ 58.942,84 Não se aplica R$ 58.942,84 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 01/04/2025 NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI R$ -6.687,43 R$ 6.687,43 R$ 343.312,57 Não se aplica R$ 343.312,57 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 31/03/2025 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 57.700,00 R$ 5.770,00 R$ 51.930,00 Não se aplica R$ 51.930,00 R$ 0,00
07 — Secretaria Municipal de Educação 28/03/2025 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 17.950,00 R$ 0,00 R$ 17.950,00 Não se aplica R$ 16.155,00 R$ 1.795,00
00 — Secretaria de Saude 28/03/2025 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 15.900,00 R$ 15.900,00 R$ 11.130,00 Não se aplica R$ 7.950,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 28/03/2025 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 27.860,00 R$ 8.358,00 R$ 5.572,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 19.502,00

Exibindo 2861 a 2870 de 3639 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 128 R$ 13.223.296,64
2 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 75 R$ 5.996.309,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 116 R$ 5.734.208,31
4 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 206 R$ 5.272.946,57
5 PRIMEMED LTDA 52.643.569/0001-79 26 R$ 5.027.672,44
6 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 61 R$ 4.974.508,09
7 REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 32.121.970/0001-31 29 R$ 4.206.251,80
8 FELIPE HENRIQUE SILVA 29.400.680/0001-12 2 R$ 3.655.023,23
9 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA 54.950.125/0001-01 73 R$ 3.333.555,60
10 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 51 R$ 2.080.908,24

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.