Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (3639 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 FABIANA MARQUES GOMES SPINOSA R$ 1.745,52 R$ 0,00 R$ 1.745,52 Não se aplica R$ 1.745,52 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 ROCICLEIDE DA CUNHA SANTIAGO MARTINS R$ 1.745,52 R$ 0,00 R$ 1.745,52 Não se aplica R$ 1.745,52 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES R$ 2.375,52 R$ 0,00 R$ 2.137,68 Não se aplica R$ 2.137,68 R$ 237,84
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 SIDNEY ARAUJO DE ALMEIDA R$ 2.137,68 R$ 0,00 R$ 2.137,68 Não se aplica R$ 2.137,68 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 ANTONIA SELMA DE OLIVEIRA LIRA R$ 2.137,68 R$ 0,00 R$ 2.137,68 Não se aplica R$ 2.137,68 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 ANTONIO DIEGO DA CUNHA GALDINO R$ 2.137,68 R$ 0,00 R$ 2.137,68 Não se aplica R$ 2.137,68 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUZA R$ 1.745,52 R$ 0,00 R$ 1.745,52 Não se aplica R$ 1.745,52 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 GISELE MOREIRA SILVA R$ 2.375,52 R$ 0,00 R$ 1.518,00 Não se aplica R$ 1.518,00 R$ 857,52
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 FERNANDA MARIA ARAUJO MARTINS R$ 2.375,52 R$ 0,00 R$ 1.518,00 Não se aplica R$ 1.518,00 R$ 857,52
00 — Secretaria de Saude 05/05/2025 FELIPE CARLOS DA CRUZ R$ 2.375,20 R$ 0,00 R$ 2.375,20 Não se aplica R$ 2.375,20 R$ 0,00

Exibindo 2501 a 2510 de 3639 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 128 R$ 13.223.296,64
2 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 75 R$ 5.996.309,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 116 R$ 5.734.208,31
4 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 206 R$ 5.272.946,57
5 PRIMEMED LTDA 52.643.569/0001-79 26 R$ 5.027.672,44
6 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 61 R$ 4.974.508,09
7 REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 32.121.970/0001-31 29 R$ 4.206.251,80
8 FELIPE HENRIQUE SILVA 29.400.680/0001-12 2 R$ 3.655.023,23
9 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA 54.950.125/0001-01 73 R$ 3.333.555,60
10 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 51 R$ 2.080.908,24

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.