Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (3639 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 DAILSON CARLOS DA SILVA R$ 1.442,00 R$ 1.442,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 DAILSON CARLOS DA SILVA R$ 4.384,50 R$ 911,30 R$ 3.473,20 Não se aplica R$ 3.473,20 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 DAILSON CARLOS DA SILVA R$ 2.312,10 R$ 1.658,10 R$ 654,00 Não se aplica R$ 654,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 DAILSON CARLOS DA SILVA R$ 7.831,40 R$ 377,50 R$ 7.453,90 Não se aplica R$ 7.453,90 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 MARIA TEREZA FERREIRA SOARES R$ 1.270,40 R$ 349,36 R$ 921,04 Não se aplica R$ 921,04 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 MARIA TEREZA FERREIRA SOARES R$ 3.652,40 R$ 95,28 R$ 3.557,12 Não se aplica R$ 3.557,12 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 MARIA TEREZA FERREIRA SOARES R$ 3.334,80 R$ 0,00 R$ 3.334,80 Não se aplica R$ 3.334,80 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 MARIA TICIANE SOARES FERREIRA R$ 1.270,40 R$ 254,08 R$ 1.016,32 Não se aplica R$ 1.016,32 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 MARIA TEREZA FERREIRA SOARES R$ 17.150,40 R$ 4.541,68 R$ 11.243,04 Não se aplica R$ 11.243,04 R$ 1.365,68
00 — Secretaria de Saude 02/06/2025 MARIA TICIANE SOARES FERREIRA R$ 3.652,40 R$ 412,88 R$ 3.239,52 Não se aplica R$ 3.239,52 R$ 0,00

Exibindo 2251 a 2260 de 3639 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 128 R$ 13.223.296,64
2 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 75 R$ 5.996.309,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 116 R$ 5.734.208,31
4 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 206 R$ 5.272.946,57
5 PRIMEMED LTDA 52.643.569/0001-79 26 R$ 5.027.672,44
6 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 61 R$ 4.974.508,09
7 REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 32.121.970/0001-31 29 R$ 4.206.251,80
8 FELIPE HENRIQUE SILVA 29.400.680/0001-12 2 R$ 3.655.023,23
9 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA 54.950.125/0001-01 73 R$ 3.333.555,60
10 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 51 R$ 2.080.908,24

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.