Consulta por Empenhos

Consulte cada empenho com detalhes do beneficiário/credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa.

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Resultados (3639 empenhos encontrados)

Empenhos com credor, histórico e valores.
Entidade Empenho Data Fornecedor Empenhado Anulado Liquidado Retido Pago A pagar Ações
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO R$ -10.390,00 R$ 10.390,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO R$ -4.156,00 R$ 4.156,00 R$ 0,00 Não se aplica R$ 0,00 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 ANA FABIA CASTRO LIMA R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 10.847,16 Não se aplica R$ 10.847,16 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 SUHELEN MARIA DUARTE SILVA R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 11.034,18 Não se aplica R$ 11.034,18 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 STEPHANIE FERREIRA DE FREITAS R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 10.847,16 Não se aplica R$ 10.847,16 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 SAMILLE PESSOA FARIAS R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 10.784,82 Não se aplica R$ 10.784,82 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 ANTONIA FLAVIA RODRIGUES ANDRADE R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 10.847,16 Não se aplica R$ 10.847,16 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 GUILHERME LOURENÇO DA SILVA R$ -7.273,00 R$ 7.273,00 R$ 9.039,30 Não se aplica R$ 9.039,30 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 FRANCELY RODRIGUES DE SOUZA R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 10.847,16 Não se aplica R$ 10.847,16 R$ 0,00
00 — Secretaria de Saude 01/09/2025 KARLA AMANDA DUARTE DE SOUSA R$ -6.234,00 R$ 6.234,00 R$ 10.286,10 Não se aplica R$ 10.286,10 R$ 0,00

Exibindo 1421 a 1430 de 3639 registros

Top 10 credores por valor empenhado
Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 15.482.943/0001-75 128 R$ 13.223.296,64
2 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23.192.494/0001-59 75 R$ 5.996.309,31
3 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.623.051/0001-19 116 R$ 5.734.208,31
4 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 206 R$ 5.272.946,57
5 PRIMEMED LTDA 52.643.569/0001-79 26 R$ 5.027.672,44
6 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL 12.015.253/0001-18 61 R$ 4.974.508,09
7 REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 32.121.970/0001-31 29 R$ 4.206.251,80
8 FELIPE HENRIQUE SILVA 29.400.680/0001-12 2 R$ 3.655.023,23
9 JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA 54.950.125/0001-01 73 R$ 3.333.555,60
10 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 51 R$ 2.080.908,24

Entenda os campos desta consulta

A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.