| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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31/05/2024 |
124.02 |
FALTAS |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.031,37 |
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31/05/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.027,88 |
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31/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X15.253/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.008,09 |
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31/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X15.247/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.005,60 |
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31/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
XX.X15.253/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 951,47 |
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31/05/2024 |
124.02 |
INSS - FOPAG |
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO ÚNICO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 840,48 |
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31/05/2024 |
124.02 |
DIFERENÇA TETO REMUNERATORIO |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 836,80 |
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31/05/2024 |
124.02 |
I.R.R.F |
XX.X23.051/0001-XX
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 823,11 |
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04/06/2024 |
141 |
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Realizado |
R$ 800,00 |
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31/05/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMOS - CEF |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB I |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 785,45 |
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